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迎澤檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-12  作者:  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況

一、 本部門職責

太原市迎澤區人民檢察院是國家法律監督機關,依法獨立行使檢察權。

1、對公安機關偵查的刑事案件及直接受理的刑事案件,依法進行審查,批準或不批準逮捕,決定是否逮捕、起訴或者不起訴,并對其偵查活動是否合法,實行法律監督。依法對刑事案件提起公訴、出庭支持公訴。

2、對刑事案件判決、裁定的執行和監管場所的執法活動是否合法,實行法律監督。

3、對人民法院的刑事訴訟、民事審判、行政訴訟的活動是否合法,實行法律監督。

4、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

二、 機構設置情況

2018年納入迎澤區人民檢察院決算匯編范圍的單位情況見下表:

序號

單位名稱

1

 太原市迎澤區人民檢察院

2

太原市迎澤區人民檢察院信息中心

 

第二部分  2018年度部門決算報表

一、 收入支出決算總表(公開表01

二、收入決算表(公開表02

三、支出決算表(公開表03

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(公開表05

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(公開表06

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08

九、部門決算公開相關信息統計表(公開表09

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入決算2852.97萬元,其中財政撥款收入1695.39萬元,其他收入1157.58萬元;本年度支出決算2710.03萬元,其中公共安全支出2322.43萬元。與2017年相比,收入增加518.12萬元、支出增加了375.19萬元,收入增長22.19%,支出增長16.07%。主要原因是2018年新招錄人員,人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2852.97萬元,其中:財政撥款收入1695.39萬元,占比59.43%;其他收入1157.58萬元,占比40.57%

三、支出決算情況說明

本年支出合計2710.03萬元,其中:基本支出2093.73萬元,占比77.26%;項目支出616.30萬元,占比22.74%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入1695.39萬元,財政撥款支出1552.46萬元。與2017年相比,收入減少639.46萬元、支出減少782.39萬元,收入減少27.39%,支出減少33.51%。主要原因是2017年均為區級財政撥款,2018年因司法體制改革部分人員經費、公用經費上劃省財政;監委轉隸人員工資、保險等日常經費于區級財政撥款,該筆資金計入其他收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出1552.46萬元,占本年支出合計的57.29%。與2017年相比,財政撥款支出減少782.39萬元,下降33.51%。主要原因是2017年均為區級財政撥款, 2018年因司法體制改革部分人員經費、公用經費上劃省財政;監委轉隸人員工資、保險等日常經費于區級財政撥款,該筆資金計入其他收入。其中,人員經費964.05萬元,占比62.10%,日常公用經費274.83萬元,占比17.70%

(二)財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務支出1552.46萬元,完成預算的100%,用于日常公用經費和人員經費支出。較2017年決算減少782.39萬元,下降33.51%。主要原因是2017年均為區級財政撥款,2018年因司法體制改革部分人員經費、公用經費上劃省財政;監委轉隸人員工資、保險等日常經費于區級財政撥款,該筆資金計入其他收入。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為3.27萬元,完成預算的100%,比上年減少14.09萬元,下降81.17%,原因是部分“三公”經費由區級財政撥款。其中:公務用車購置及運行費支出決算3.27萬元,占比100%,比上年減少14.09萬元,下降81.17%

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出274.83萬元,比2017年減少117.87萬元,降低30.02%。主要原因是職人員轉退休,日常公用經費減少。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額54.03萬元,其中:政府采購貨物支出54.03萬元、無政府采購工程支出和政府采購服務支出。

(三)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本部門共有車輛10輛。其中,應急保障用車1輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車1輛;單價50萬元(含)以上的通用設備3臺(套),無單價100萬元(含)以上專用設備。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

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